单选题:被审计单位下列货币资金内部控制的关键环节中,存在重大缺陷的是(  )。

  • 题目分类:审计
  • 题目类型:单选题
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题目内容:
被审计单位下列货币资金内部控制的关键环节中,存在重大缺陷的是(  )。 A.财务专用章与个人名章分开由不同的人员保管
B.对重要的货币资金支付业务实行集体决策
C.现金收入及时存入银行,特殊情况下经主管领导审查批准方可坐支现金
D.指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

参考答案:
答案解析:

Someexpertsbelievethathumanintelligencedevelopsbytheuseofhan

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第(39)题应填__________

第(39)题应填__________

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下列陈述通常不被认为属于信息技术一般性控制的类型是(  )。

下列陈述通常不被认为属于信息技术一般性控制的类型是(  )。A.确定供货商编码是否与供货商主文件中预先批准的供货商匹配的控制 B.限制在系统范围内接触程序和数据

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第(45)题应填__________

第(45)题应填__________

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根据有关规定,下列属于专业发票的有(  )。

根据有关规定,下列属于专业发票的有(  )。A.工业企业产品销售统一发票 B.国有航空企业和交通部门客票 C.轮船客票 D.电信企业的邮票

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